<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
  <metadata>
    <titolo>Pubblicazione legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Contratti stiipulati dalla scuola a tutto dicembre 2014</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2015-01-28</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
    <urlFile>http://confalonierinapoli.gov.it/gare2014.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>Z000D92OBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCONTO SU FATTURE N. 10635 DEL 11/04/2014 N. 10774 DEL 07/05/2014 -ACQUISTO ATTREZZATURE LOTTO 3 - A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1400</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05262201212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MIGA SYSTEM s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT s.a.s. di B. Pirozzi e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.  -  CampuStore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.  -  CampuStore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30248.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30248.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z010D59226</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 4 DEL 14/01/2014 - ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00492050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSARI BRUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00492050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSARI BRUNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0211D72E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. E-78 DEL 19/12/2014 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09772880150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09772880150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z070EBB3EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 099 DEL 22/04/2014 - RIPARAZIONE CANCELLO CARRABILE -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06929960638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIAVI EXPRESS di Bertamino N. &amp; C.  S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06929960638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIAVI EXPRESS di Bertamino N. &amp; C.  S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1211A748A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CONFEZIONE TONER PER STAMPANTE RICOH UFFICIO PRESIDENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH ITALIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH ITALIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z130DD18B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 15 DEL 10/02/2014 - RIPARAZIONE PC AULA CLASSE PRIMARIA -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05262201212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MIGA SYSTEM s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05262201212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MIGA SYSTEM s.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z130E93205</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE NEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02544970789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONA BLU VIAGGI Tour Operator  DI ESPOSITO BIAGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02544970789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONA BLU VIAGGI Tour Operator  DI ESPOSITO BIAGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19209.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19209.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z191178C4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADATTAMENTI EDILIZI PON E-1-FESR-2014-675</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRNNDR49B28F839R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREA SARNELLI - OFFICINA COSTRUZIONI IN FERRO ED ALLUMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRNNDR49B28F839R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREA SARNELLI - OFFICINA COSTRUZIONI IN FERRO ED ALLUMINIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B11790C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE PER GLI UFFICI E DIDATTICA -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVGNR75D23F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICE INFORMATICA di G. CORVINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVGNR75D23F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICE INFORMATICA di G. CORVINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z200D36E94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 228 DEL 14/01/2014 - CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI DI SEGRETERIA -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo GIODICART s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo GIODICART s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2111D7268</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 266 DEL 02/12/2014 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06019191219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA DIGITAL S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06019191219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA DIGITAL S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2211D73A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA DEL 03/12/2014 - FORNITURA MATERIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07243131211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLOMBRINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07243131211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLOMBRINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z250BC6763</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO POLIZZA ASSICURATIVA N. 901/13/1179A</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. -  G.A.M. SERVIZI S.R.L. - DIVISIONE SCUOLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. -  G.A.M. SERVIZI S.R.L. - DIVISIONE SCUOLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6081.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6081.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z260D36F37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 140001048 DEL 16/01/2014 -TONER PER STAMPANTE RICOH SPC 240 DN DDST -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH ITALIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH ITALIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z290F279BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 87/A DEL 09/05/2014 - USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DELL' 08/05/2014 -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07041751210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETWORK WORLD TRAVEL di TOSCANO MARGHERITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07041751210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETWORK WORLD TRAVEL di TOSCANO MARGHERITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B0D73C35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 146 DEL 07/02/2014 - ACQUISTO FRIGORIFERO, ASPIRAPOLVERE E STUFE -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli AMODIO CARTOLERIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli AMODIO CARTOLERIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>328.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z310F6D2C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 30/05/2014 - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07061830639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Idraulica VINCIGUERRA VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07061830639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Idraulica VINCIGUERRA VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z311178CE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CONFEZIONE INK NERO + CONFEZIONE MATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>442.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>442.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B0D84C94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PER REALIZZAZIONE SITO WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VLNCRL64P06I208B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALENTE CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLNCRL64P06I208B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALENTE CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z500F80B12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli AMODIO CARTOLERIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli AMODIO CARTOLERIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>534.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>534.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z510E105BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 311 DEL 12/03/2014 -ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli AMODIO CARTOLERIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli AMODIO CARTOLERIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z570D360F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 4/2004 DEL 14/01/2014 - ORDINE MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO PER PICCOLA MANUTENZIONE -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07061830639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Idraulica VINCIGUERRA VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07061830639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Idraulica VINCIGUERRA VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>276.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>276.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A1061343</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 40509 DEL 31/10/2014 - ACQUISTO ATTREZZATURE LOTTO 1 - E-1-FESR-2014-675</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07579060638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI VARRIALE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.  -  CampuStore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.  -  CampuStore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15152.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15152.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C0F53AB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 257 DEL 10/11/2014 -SPESE PER PUBBLICITA' - PON C1-FSE-2013-1319</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07125241211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA DIGITAL PRINT  SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07125241211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA DIGITAL PRINT  SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D0F8DA83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 256 DEL 10/11/2014 -PUBBLICITA'  A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1400</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07125241211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA DIGITAL PRINT  SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07125241211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA DIGITAL PRINT  SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z640F53BES</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 258 DEL 10/11/2014 - PUBBLICITA'  A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1400</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07125241211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA DIGITAL PRINT  SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07125241211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA DIGITAL PRINT  SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z650D56587</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 13/01/2014 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05262201212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MIGA SYSTEM s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05262201212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MIGA SYSTEM s.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F0E44085</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 434/1 DEL 22/05/2014  -  MATERIALE DIDATTICO AREA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07417300634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALSPORT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07417300634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALSPORT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>312.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F1064410</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 0000539/000 DEL 29/08/2014 - ACQUISTO REGISTRI SEGRETERIA -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7310208BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto registri  e iari di classe scuola media</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>532.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>532.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z740DFA7FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 171 DEL 05/03/2014 - ACQUISTO CONFEZIONE INK NERO PER GESTETNER MOD. 5308 -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z770D92460</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCONTO SU FATTURE N. 10625 DEL 10/04/2014 N. 10703 DEL 24/04/2014 -ACQUISTO ATTREZZATURE LOTTO 6 - A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1400</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05262201212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MIGA SYSTEM s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT s.a.s. di B. Pirozzi e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.  -  CampuStore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.  -  CampuStore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2707.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2707.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B0DEC1D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 24 DEL 18/03/2014 - MATERIALE DIDATTICO - AREA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05854821211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUNANUOVA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05854821211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUNANUOVA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z880FAA437</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 284 DEL 05/06/2014 - REVISIONE E RICARICA ESTINTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07240120639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTUFFICIO  SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07240120639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTUFFICIO  SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A0EC7DEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 220 DEL 29/04/2014 - MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO LEGGERE PER INTERPRETARE -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07240120639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTUFFICIO  SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07240120639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTUFFICIO  SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B0D91E00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCONTO SU FATTURA N. 10653 DEL 14/04/204 ACQUISTO ATTREZZATURE LOTTO 2 - A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1400</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05262201212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MIGA SYSTEM s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT s.a.s. di B. Pirozzi e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.  -  CampuStore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.  -  CampuStore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13108.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13108.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C102089E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. AE/2449 DEL 14/07/2014 - ACQUISTO REGISTRI SCUOLA PRIMARIA -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice SPAGGIARI SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA40F0F355</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 76/A DEL 05/05/2014 - USCITA DIDATTICA A POLLENA DEL 05/05/2014 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07041751210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETWORK WORLD TRAVEL di TOSCANO MARGHERITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07041751210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETWORK WORLD TRAVEL di TOSCANO MARGHERITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>703.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>703.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA50D9230C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCONTO SU FATTURA N. 10775 DEL 07/05/2014 - ACQUISTO ATTREZZATURE LOTTO 5  - A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1400</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05262201212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MIGA SYSTEM s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT s.a.s. di B. Pirozzi e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.  -  CampuStore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.  -  CampuStore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3059.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3059.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60D92256</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCONTO SU FATTURA N. 43 DEL 05/05/2014 - ACQUISTO ATTREZZATURE LOTTO 4 - A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1400</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05262201212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MIGA SYSTEM s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT s.a.s. di B. Pirozzi e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.  -  CampuStore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT s.a.s. di B. Pirozzi e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1106.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1106.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA80F6CF8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA - ANNO 2014 - COD.CLIENTE 16030 -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB90F53C41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 54 DEL 21/05/2014 - MATERIALE ELETTRICO -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07061830639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Idraulica VINCIGUERRA VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07061830639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Idraulica VINCIGUERRA VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>365.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>365.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB90F6D035</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2013/2014 -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L  NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L  NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC10ED89B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 45/2014 DEL 16/04/2014 - FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07061830639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Idraulica VINCIGUERRA VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07061830639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Idraulica VINCIGUERRA VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>357.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>357.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC111D735F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA  N. 149 DEL 24/11/2014 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06578361211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMAGE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06578361211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMAGE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>464.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC71178F11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO MANUTENZIONE CICLOSTILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC910C6D62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO DI RSPP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSVCN68M06F488M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARASCANDOLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRSVCN68M06F488M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARASCANDOLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC1061398</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.3037 DEL 09/10/2014 - ACQUISTO MATERIALE LOTTO 2 - E-1-FESR-2014-675</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07579060638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI VARRIALE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07579060638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI VARRIALE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE0DFA812</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 170 DEL 05/03/2014 - ACQUISTO MATRICI FOTORIPRODUTTORE GESTETNER MOD. 5308B -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE11D73EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 648 DEL 28/11/2014 - FORNITURA BOCHURES, LOCANDINE,MANIFESTI, CARTELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06808191214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA GRAFICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06808191214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA GRAFICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD00D8B00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 42 -ACQUISTO ATTREZZATURE LOTTO 1 -PROGETTO A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1400</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05262201212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MIGA SYSTEM s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT s.a.s. di B. Pirozzi e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.  -  CampuStore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT s.a.s. di B. Pirozzi e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>416.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>416.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD00D8B800</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCONTO SU FATTURA N. 42 DEL 05/05/2014 -ACQUISTO ATTREZZATURE LOTTO 1 -PROGETTO A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1400</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05262201212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MIGA SYSTEM s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT s.a.s. di B. Pirozzi e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.  -  CampuStore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT s.a.s. di B. Pirozzi e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>969.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>969.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD20F14A3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 30/04/2014 - SERVIZIO DI HOSTING PER DOMINIO ISTITUTO DAL 12/02/14 AL 11/02/15 -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVGSI61A02A455E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HPE Informatica di Silvestro Giosu�</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVGSI61A02A455E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HPE Informatica di Silvestro Giosu�</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD211793FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SITO WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>076355412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON s.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>076355412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON s.r.l.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>349.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD80E8372C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 4986 DEL 29/04/2014 - MATERIALE DI CANCELLERIA -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo GIODICART s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo GIODICART s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>706.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>706.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD90F0CEA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 60/A DEL 14/04/2014 - USCITA DIDATTICA  A CUMA  ALUNNI SCUOLA PRIMARIA -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07041751210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETWORK WORLD TRAVEL di TOSCANO MARGHERITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07041751210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETWORK WORLD TRAVEL di TOSCANO MARGHERITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB0F6D37D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI LICENZA MEDIA -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli AMODIO CARTOLERIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli AMODIO CARTOLERIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>134.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF1179298</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli AMODIO CARTOLERIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli AMODIO CARTOLERIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>536.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE00D60A10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 41 DEL 05/05/2014 -PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI  - A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1400</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT s.a.s. di B. Pirozzi e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT s.a.s. di B. Pirozzi e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3073.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3073.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE111D7522</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOMAZIONE CANCELLO E IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06547890639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.F.I. SUD s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06547890639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.F.I. SUD s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE50D042E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 4626/2014 DEL 24/01/2014 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE - ANNO 2014 -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE  s.a.s di L. Direttore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE  s.a.s di L. Direttore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1590.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE0D60FCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 20140105/F DEL 23/01/2014 - ACQUISTO SOFTWARE "ARGO XML PER AVCP" -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE  s.a.s di L. Direttore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE  s.a.s di L. Direttore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZO91063842</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80058820632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "TERESA CONFALONIERI" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli AMODIO CARTOLERIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli AMODIO CARTOLERIA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>166.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>